Saltar al contenido principal
  • https://proveedores.ypf.com/pago-a-proveedores.html

  • facebook

  • twitter

  • linkedin

  • mail

  • whatsapp

  • pinterest

  • link

PROVEEDORES

PAGO A PROVEEDORES

A partir del 01/07/2021 el único buzón habilitado para la recepción de facturas/notas de débito para todas las sociedades será: recepciondefacturas@ypf.com

Recuerde enviar las facturas en formato legible y con las características definidas en: "Preguntas frecuentes". Verifique los certificados e información impositiva antes de facturar en: "Certificados e Información Impositiva". Evite rechazos.

Recepción de facturas

Único Buzón Habilitado: recepciondefacturas@ypf.com

Para aquellos proveedores que cuenten con excepciones que por normativa requieran de presentación física del documento solicitamos nos envíen la documentación escaneada a través del correo electrónico a: recepciondefacturas@ypf.com y los documentos originales por medio de correo postal a Macacha Güemes 515 Sector: Registración y Control.

Recuerde mantener actualizada su situación fiscal a través del buzón: actualizacionfiscal@proveedoresypf.com y verifique antes de facturar la condición impositiva de YPF y/o empresas del grupo aquí

Como siempre ante cualquier consulta también existen los siguientes canales a los que puede acceder: Telefónicamente a través del Call Center de Atención a Proveedores 0810-122-9681 Vía mail a la siguiente dirección: facturacion@proveedoresypf.com.

Ley de Financiamiento Productivo N°27.440 (Título I) y Decretos Reglamentarios.

Proveedores emisores de facturas de Crédito Electrónica.​​

Es fundamental que no pasen más de 48hs entre la emisión de la factura y la presentación en el buzón de recepciondefacturas@ypf.com. Los rechazos de facturas se realizarán a través del portal de la AFIP, realice el seguimiento del estado de sus documentos en dicho portal. Por favor verificar en las preguntas frecuentes la documentación habilitante y obligatoria a presentar y/o a incorporar.

Importante: Documentación Habilitante y Obligatoria a presentar y/o a incorporar en la FCE

1) N° de Pedido de compra.
2) N° de hoja de entrada de materiales/servicios o de otras certificaciones/habilitaciones otorgadas a tal efecto.
3) Indicación de Provincia de entrega de materiales o de prestación del servicio y montos relacionados.

Estos puntos deberán también incorporarse, en el CAMPO “REFERENCIA COMERCIAL”, al momento de emisión de la FCE.

A efectos de simplificar el proceso de aceptación de FCE, sugerimos optar por el sistema de Agente Depósito Colectivo (ADC) al momento de emitir la Factura.

Para más información verificar las preguntas frecuentes.

Presentación de Facturas con Percepciones – Plazo

Te recordamos que si tu factura contiene percepciones de ingresos brutos deberás presentar la misma al Sector Registración y Control, indefectiblemente, dentro de los 30 días corridos de la fecha de emisión, caso contrario la misma será rechazada.

Presentación de Facturas – Lugar de Prestación de Servicio y/o entrega de mercaderías.

Deberás informar en el cuerpo de la/s factura/s la/s provincia/s donde prestaste el servicio o entregaste la mercadería. En el caso que se trate de entregas o servicios prestados en más de una provincia, también deberás desglosar el importe correspondiente a cada una, a efectos de realizar la correcta aplicación del impuesto. De contar con alguna exención con relación a la retención de Ingresos Brutos, también deberás hacerlo constar en la factura. Además, deberás remitir al Centro de Atención a Proveedores el correspondiente respaldo de Rentas a efectos que sea mantenida tu situación en los registros maestros de la compañía, de no cumplimentar lo antedicho YPF SA no se hará responsable por cualquier deducción que por este concepto se practique en la liquidación de tus facturas.​

En caso en que no se indique en tu factura la jurisdicción donde se entregaron los productos y/o servicios y corresponde la retención de IIBB se aplicará indefectiblemente la retención correspondiente a la jurisdicción del domicilio declarado en el membrete de la factura y el mismo no tendrá posibilidad de devolución de no coincidir con el que efectivamente correspondiere.

Pago a proveedores

Los días de pago a proveedores de YPF SA y sus compañías vinculadas serán los lunes y jueves. Las UTE’s operadas por YPF SA pagarán exclusivamente los días miércoles.

A efectos de que las retenciones se apliquen en forma correcta solicitamos mantener actualizada tu documentación fiscal e impositiva (actualizacionfiscal@proveedoresypf.com).

Recordá que bajo ninguna circunstancia se dará curso a reclamos de devolución de retenciones impositivas una vez transcurridas las 72hs de efectuado el pago.

Actualización Fiscal e Impositiva

El proveedor debe presentar documentación por actualización fiscal e impositiva a la casilla: actualizacionfiscal@proveedoresypf.com.

Se considerará en la liquidación de facturas, la última situación fiscal que el proveedor haya informado a YPF con antelación a la presentación de las mismas.

Será responsabilidad del proveedor mantener actualizado su legajo en tiempo y forma.

La modificación comunicada por el proveedor se verá reflejada en los sistemas de YPF, en un plazo no menor a 5 días hábiles a la comunicación oficial de las mismas.

A fin de realizar los futuros pagos mediante acreditación en cuenta, solicitamos informen los siguientes datos: banco, sucursal, cuenta N°, titular, CBU y CUIL/CUIT al 0810-122-9681 (call center de proveedores).

Preguntas frecuentes

Con el fin de brindar un mejor servicio, recepción de facturas te ofrece respuestas simples a inquietudes usuales.

CLICK AQUÍ